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新疆博州温泉县查干屯格乡卫生院2021年度部门决算公开说明

日期:2022年10月19日

来源:查干屯格乡卫生院

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目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

温泉县查干屯格乡卫生院是一所集预防、医疗、保健于一体的综合性公益性基层医疗卫生机构。

1、承担辖区内居民健康档案电子管理。

2、普及卫生保健常识,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3、并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划基本政策。

4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8、负责本镇辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理

二、机构设置及人员情况

温泉县查干屯格乡卫生院2021年度,实有人数27人,其中:在职人员18人,离休人数0人,退休人员9人。

从部门决算单位构成看,温泉县查干屯格乡卫生院部门决算包括:温泉县查干屯格乡卫生院决算。单位无下属预算单位,下设8个处室,分别是:院办,公共卫生部,门诊,住院部,心电、B超室,药房,财务室,后勤部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入441.51万元,与上年相比,减少8.08万元,降低1.80%,主要原因是:疫情期间疫情防控物资由温泉县疾控中心拨入、财政项目资金减少。本年支出436.13万元,与上年相比,增加14.63万元,增长3.47%,主要原因是:人员基本工资、社保基数调整及相关福利增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入441.51万元,其中:财政拨款收入370.64万元,占83.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入13.25万元,占3%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入57.62万元,占13.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出436.13万元,其中:基本支出340.35万元,占78.04%;项目支出95.77万元,占21.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入370.64万元,与上年相比,增加26.04万元,增长7.56%,主要原因是:人员基本工资、社保基数调整及相关福利增加。财政拨款支出370.64万元,与上年相比,增加26.57万元,增长7.72%,主要原因是:人员基本工资、社保基数调整及相关福利增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数244.49万元,决算数370.64万元,预决算差异率51.60%,主要原因是:工资福利增加,只有基本预算收入,没有项目预算(项目预算由主管局卫健委来做)。财政拨款支出年初预算数244.49万元,决算数370.64万元,预决算差异率51.60%,主要原因是:工资福利增加,只有基本预算支出,没有项目预算(项目预算由主管局卫健委来做)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出370.64万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.37万元;

2100302乡镇卫生院260.55万元;

2100399其他基层医疗卫生机构支出15.77万元;

2100408基本公共卫生服务61.81万元;

2100499其他公共卫生支出8.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出284.91万元,其中:

人员经费274.24万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费10.67万元,包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.93万元,比上年减少0.37万元,降低11.21%,主要原因是:严格按照“三公”经费的要求支出,厉行节约,不铺张浪费。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出2.85万元,占97.27%,比上年减少0.15万元,降低5%,主要原因是:严格按照“三公”经费的要求支出,厉行节约,不铺张浪费;公务接待费支出0.08万元,占2.73%,比上年减少0.22万元,降低73.33%,主要原因是:严格按照“三公”经费的要求支出,厉行节约,不铺张浪费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.85万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆正常运行燃油费、维修(护)费、保险费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.08万元,开支内容包括上级部门检查用餐,村医培训用餐。单位全年安排的国内公务接待5批次,40人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.93万元,决算数2.93万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算,预决算无差异。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年我单位未安排此项预算,无此项支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位2021年年初无预算安排,无此项支出;公务用车运行费预算数2.85万元,决算数2.85万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算,预决算无差异;公务接待费预算数0.08万元,决算数0.08万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算,预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度温泉县查干屯格乡卫生院(事业单位)公用经费10.67万元,比上年减少8.96万元,降低45.64%,主要原因是:疫情防控物资由县疾控拨入,办公费等相关费用减少。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额35.46万元,其中:政府采购货物支出25.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.41万元。

授予中小企业合同金额35.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.11万元,占政府采购支出总额的67.99%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋2103(平方米),价值19.77万元。车辆1辆,价值8.36万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金2.55万元。预算绩效管理取得的成效:一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,切实发挥预算绩效管理主体责任;二是严格按照相关规定管理预算资金,最大限度的提高各类资金的使用效率和效益,保证项目的顺利进行。发现的问题及原因:一是绩效评价工作机制有待进一步完善;二是预算绩效管理推进不平衡;三是绩效工作成员业务能力不高,加之培训工作力度不够,需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施:一是科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金;二是加强专项资金管理;强化学习培训,提高思想认识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

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