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新疆博州中国共产主义青年团温泉县委员会2021年度部门决算公开说明

日期:2022年10月19日

来源:县团委

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目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。县团委在县党委和博州团委的领导下工作。主要工作职能是:

(一)领导全县共青团、少先队工作;指导和管理全县性青少年社会团体工作。

(二)参与全县性青少年有关制度的制定、实施等工作;负责全县未成年人保护委员会的日常工作;协助党委和政府处理、协调青少年利益相关的事务。

(三)组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;完成县党委、政府和博州团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(四)调查青年思想动态和工作状况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展各项活动。

(五)指导全县团的基层组织建设;协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(六)指导全县青少年的思想教育和宣传文化活动以及活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(七)负责全县青年统战工作;会同有关部门做好县内外青少年友好交流工作。

(八)组织实施全县“希望工程”的有关工作。

(九)承办县党委、政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团温泉县委员会2021年度,实有人数4人,其中:在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,中国共产主义青年团温泉县委员会部门决算包括:中国共产主义青年团温泉县委员会决算。单位无下属预算单位,下设2个处室,分别是:团委办公室、少先队工作委员会办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入217.98万元,与上年相比,增加31.68万元,增长17%,主要原因是:大学生志愿服务西部计划人员经费增加,经费补助增加。本年支出218.11万元,与上年相比,增加29.54万元,增长15.67%,主要原因是:大学生志愿服务西部计划人员经费增加,经费补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入217.98万元,其中:财政拨款收入139.99万元,占64.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入77.99万元,占35.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出218.11万元,其中:基本支出74.92万元,占34.35%;项目支出143.20万元,占65.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入139.99万元,与上年相比,增加5.01万元,增长3.71%,主要原因是:大学生志愿服务西部计划人员经费增加,经费补助增加。财政拨款支出139.99万元,与上年相比,增加4.77万元,增长3.53%,主要原因是:大学生志愿服务西部计划人员经费增加,经费补助支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数117.55万元,决算数139.99万元,预决算差异率19.09%,主要原因是:大学生志愿服务西部计划人员经费增加,经费补助增加。财政拨款支出年初预算数117.55万元,决算数139.99万元,预决算差异率19.09%,主要原因是:大学生志愿服务西部计划人员经费增加,经费补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出139.99万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012901行政运行42.06万元;

2012902一般行政管理事务21.32万元;

2012999其他群众团体事务支出72万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.67万元,其中:

人员经费43.25万元,包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.41万元,包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少2万元,降低100%,主要原因是:厉行节约,本年无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少2万元,降低100%,主要原因是:厉行节约,本年无公务用车运行维护费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是:我单位无公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.90万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:厉行节约,本年无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位2021年年初无预算安排,无此项支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位2021年年初无预算安排,无此项支出;公务用车运行费预算数1.90万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:厉行节约,本年无公务用车运行维护费支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位2021年年初无预算安排,无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度中国共产主义青年团温泉县委员会(行政单位)机关运行经费支出3.41万元,比上年减少0.09万元,降低2.57%,主要原因是:加强公用经费的管理,厉行节约。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额31.10万元,其中:政府采购货物支出11.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.76万元。

授予中小企业合同金额31.10万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额31.10万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金109.33万元。预算绩效管理取得的成效:一是预算执行有效,预算绩效管理相对完善。2021年预算绩效项目实施环节中,严格按照相关规定实施,手续齐全,管理规范。二是社会效益显著,为大学生志愿者提供一个良好的环境,完成2021年大学生志愿者在各单位的各项志愿工作。发现的问题及原因:一是项目资金使用有待完善。2021年预算绩效项目实施过程中,大学生志愿者流动性比较大,因待遇不高经常有人员流出;二是大学生志愿者服务期短,才熟悉工作又要离开。我委力争在2022年,积极调动大学生志愿者扎根基层的作用,使大学生志愿服务西部计划经费使用率达100%。下一步改进措施:一是不断完善预算绩效管理制度。通过预算绩效评价,及时发现绩效管理存在的问题,不断修改和完善绩效评价管理制度。二是科学合理编制年度预算绩效。在编制年度预算绩效时,要求各科室对资金需求的编制更具体、更明确,缩小预算数与预算执行数的差距。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

  • 附件: 【新疆博州中国共产主义青年团温泉县委员会2021年部门决算公开绩效自评4个项目.rar】已下载 【新疆博州中国共产主义青年团温泉县委员会2021年度部门决算报表.xls】已下载
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